2022年第1号(总第12号)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条和我局2022年度工作安排,龙亭区审计局成立审计组,自2022年4月 4日至6月15日,对龙亭区发展和改革委员会2021年度预算执行及其他财政收支情况进行审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
龙亭区发展和改革委员会(以下简称区发改委)是区政府工作部门,为正科级。龙亭区重点项目服务中心为区发展和改革委员会下属事业单位,区发改委内设1个综合办公室。
区发改委的主要职责是:拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划等有关工作和承办区政府交办的其他事项。
区发改委2021年机关行政编制3人、下属事业单位编制12人,实有行政在职4人、事业编制在职12人。
二、审计评价意见
审计结果表明,区发改委提供的财务资料显示该单位账务基本符合《政府会计制度》的规定,资料基本真实地反映了年度财务收支状况。但也存在超预算、无预算支出、应入未入固定资产等问题。
三、审计发现的主要问题
区发改委存在上年结余未编入下年预算、超预算支出、无预算支出、应入未入固定资产、项目绩效流于形式等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,区审计局已依法出具了审计报告。区发改委对审计发现的问题高度重视,积极进行整改,截至公告日已整改完毕。